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  • 索 引 號:015113702-202009-279373
  • 主題分類:財政預決算公開
  • 發布機構: 昆明市檔案局
  • 發文日期:2020-09-24 14:52
  • 名  稱:昆明市檔案局2019年度部門決算
  • 文  號:
  • 關鍵字:

監督索引號53010000124101000

昆明市檔案局2019年度部門決算

                       

目錄

第一部分 昆明市檔案局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

九、項目支出績效自評表

十、項目支出績效自評報告表

十一、部門整體支出績效自評報告表

十二、部門整體支出績效自評表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 昆明市檔案局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.貫徹執行國家檔案法律、法規和方針、政策,制定全市檔案工作規章制度、業務規范和標準,并組織實施。依法表彰獎勵在檔案事業中作出貢獻的單位和人員,查處違反《檔案法》的事件。

2.制定全市檔案事業發展規劃,對全市檔案工作實行統籌規劃、組織協調。

3.對市屬各級各類檔案館、縣(市)區檔案局(館)和市級機關、企事業單位和其他組織檔案工作實行監督、檢查和指導。

4.負責市屬專業檔案館組建的審批、市屬單位檔案處置的審批。

5.組織并指導全市機關、企事業單位和檔案館的檔案工作目標管理考評、檔案搶救和保護、檔案宣傳和教育;負責全市檔案專業技術職稱的評審工作。

6.接收、收集、征集市級機關、團體、企事業單位和其他組織的檔案及歷史資料,進行規范整理、安全保管和提供利用。

7.編輯出版檔案史料、《昆明檔案》、《昆明市檔案志》和《昆明年鑒?檔案》。

8.組織并指導全市檔案理論和科學技術研究,探討和研究檔案現代化管理的方法和途徑。

9.負責全市檔案信息化建設,建立檔案信息數據庫,開發檔案信息資源,做好檔案信息咨詢服務。

10.做好信訪、外事接待工作。

11.承辦市委、市政府和省檔案局交辦的其他事項。

(二)2019年度重點工作任務介紹

1.深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,服務中心工作。一是認真開展好昆明市機構改革中的檔案管理與處置工作。二是加強精準扶貧檔案工作。三是繼續派出業務骨干參與昆明市創建文明城市指揮部及昆明市民族團結示范市創建辦公室工作,規范臺賬收集、報送,為全國文明城市、民族團結示范市的創建作出積極貢獻。

2.檔案依法行政力度不斷加大。一是突出重點、分類指導,加強對縣區國家綜合檔案館、機關檔案室、企事業單位的業務指導。二是認真開展檔案中介機構備案工作。三是做好檔案安全風險隱患排查整治專項工作。

3.檔案資源體系建設不斷加強。一是認真做好機構改革單位檔案及到期進館檔案的接收工作。二是認真做好館藏破損國家重點檔案的搶救保護修復工作。三是認真做好進館和館藏檔案的消毒、滅菌和殺蟲工作。

4.進一步夯實檔案安全體系建設。一是繼續做好縣級檔案館建設指導、督查工作。二是不斷完善檔案工作各項管理制度。

5.檔案服務利用水平不斷提高。積極做好檔案及政務公開信息查閱利用工作,創新服務方式,切實做好昆明市檔案、政府信息和現行公開文件的查閱利用工作。

6.檔案信息化建設持續增強。一是抓緊開展2019年度國家重點檔案目錄基礎體系建設任務工作。二是抓緊推進2019年度館藏檔案數字化加工工作。三是積極推進云南省館藏婚姻檔案共享專題數據庫建設任務工作。四是做好2019年度《昆明新聞》(聲像)采集工作。五是做好信息平臺建設工作。

7.認真開展檔案宣傳活動。一是做好檔案宣傳展覽工作。二是舉辦“不忘初心、牢記使命”主題教育檔案文獻展。

8.扎實推進精準扶貧工作。2019年繼續選派1名副調研員同志作為工作隊員駐村開展工作,該同志在駐村工作中,認真履行工作職責,發揮了“聯絡員、監督員、辦事員”的重要作用。

9.組織舉辦檔案職業競賽。昆明市檔案局聯合昆明市人力資源和社會保障局、昆明市總工會組織舉辦了昆明市首屆檔案職業競賽。8月5日至9月16日在全市各縣(市)區開展了預賽,近700名檔案干部踴躍報名參加,經過角逐56名選手脫穎而出。11月7日舉行決賽,參賽人員經過檔案實際整理操作和理論知識兩輪比拼,產生了個人一、二、三等獎及優秀組織獎。

10.黨的建設工作不斷加強。一是堅決做到“兩個維護”,強化政治建設。二是堅定理想信念,強化理論武裝。三是著力提升組織力,全面落實“基層黨建創新提質年”任務。結合檔案部門職能和工作實際,按照習近平總書記“讓歷史說話,用史實發言”的要求,牢牢把握檔案工作的政治屬性,主動發聲,弘揚主旋律和社會主義核心價值觀。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明市檔案局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。納入昆明市檔案局2019年度部門決算編報的單位是:昆明市檔案局(本級)。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市檔案局2019年末實有人員編制45人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制45人(含參公管理事業編制45人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員35人(含參公管理事業人員35人)。其他人員0人。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市檔案局2019年度收入合計1,385.26 萬元。其中:財政撥款收入1,315.26萬元,占總收入的94.95%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元(含教育收費0萬元),占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入70.00萬元,占總收入的5.05%。與上年對比增加206.29萬元,增幅17.50%。主要是因為2019年收到國家檔案局“《抗戰時期的昆明市商會》檔案專題片”項目經費70.00萬元和增加了“昆明市檔案信息共享云平臺(一期)經費”項目148.80萬元,造成增量。

二、支出決算情況說明

昆明市檔案局2019年度支出合計1,313.66萬元。其中:基本支出1,072.14萬元,占總支出的81.61%;項目支出241.52萬元,占總支出的18.39%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比增加131.47萬元,增幅11.12%。主要是因為增加了“昆明市檔案信息共享云平臺(一期)經費”項目148.80萬元,造成增量。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障昆明市檔案局機關正常運轉的日常支出1,072.14萬元。與上年對比增加5.67萬元,增幅0.53%,主要原因是根據相關政策調整人員工資和社保,導致人員經費增加,造成增量。同時,昆明市檔案局2019年期間共減少5人,導致人員經費減少,造成減量。增減相抵,最終導致基本支出較2018年略微增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出971.75萬元,占基本支出的90.64%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費100.39萬元,占基本支出的9.36%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障昆明市檔案局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出241.52萬元。與上年對比增加125.80萬元,增幅108.71%。主要是根據單位實際業務需要,2019年較2018年增加了“昆明市檔案信息共享云平臺(一期)經費”項目148.80萬元,造成增量,其余項目變化不大。具體項目開支及開展工作情況如下:

1.館藏民國檔案搶救和修復項目支出5.00萬元,均為商品和服務支出,其中辦公費0.20萬元,委托業務費4.80萬元。此項目共完成“民國云南省會警察局各種證件”“南菁中學”等全宗,共4000頁、176卷館藏歷史檔案的修復工作,保質保量完成了年初目標。

2.基本運行維護費項目支出 11.95萬元,均為商品和服務支出,其中水費0.30萬元,電費2.15萬元,物業管理費5.00萬元,維修(護)費4.50萬元。此項目100%保障了昆明市檔案局(館)所有檔案的安全存放,滿足了檔案日常維護的基本要求。

3.檔案館安全警衛服務項目支出 26.00萬元,均為商品和服務支出中的物業管理費,此項目保障了不少于10人為昆明市檔案館提供安全警衛服務,2019年檔案安全率達到了100%。館藏檔案保存完整,無遺失損毀。

4.館藏檔案數字化加工及數據備份項目支出8.51萬元,均為商品和服務支出,其中辦公費1.41萬元,委托業務費7.10萬元。此項目完成了館藏檔案數字化加工原文掃描208746頁,條目15422條,差錯率2‰,成本0.34元/頁,數字化后的檔案查全率和查準率,達到省級要求。另按照檔案數據異地備份的工作要求,派出工作人員赴銀川市檔案館開展了館藏重要檔案數據備份工作,共備份了原文1300萬頁,條目550萬條,數據備份控制差錯率1‰,圓滿完成重要檔案數據的異質異地備份工作。

5.《昆明檔案》刊印及職稱評審項目支出4.99萬元,均為商品和服務支出,其中印刷費4.00萬元,會議費0.21萬元,勞務費0.78萬元。此項目完成了2019年《昆明檔案》1-4期20余萬字的組稿、編輯、出版、發行工作,共刊載報道文章100余篇(條),照片40余張,并與部分省外檔案局(館)、云南省地州市各級檔案局(館)和昆明市各單位進行了刊物交流。另按照《昆明市2019年檔案專業職稱評審工作方案》,于2019年9月25日召開昆明市檔案專業中級職稱評審委員會會議,會議嚴格按照評審工作程序進行,經評審,昆明市東川區人民醫院攀樹文等45名同志具備檔案專業中級職務任職資格。符合檔案專業中級職稱館員申報條件的有56名同志,通過率為80.36%,47人通過初職評審。

6.檔案法律法規宣傳、檢查及培訓項目支出6.00萬元,均為商品和服務支出,其中辦公費3.48萬元,租賃費0.99萬元,培訓費1.41萬元,勞務費0.12萬元。此項目完成了2019年市直機關執法檢查工作,覆蓋率達到35%,執法檢查現場抽查率達到13%以上;開展了1次“國際檔案日”檔案法律法規宣傳活動;于9月組織開展了《機關檔案管理條例》培訓,培訓151人次,提升了檔案行政執法能力和水平。

7.2019年新增資產配置項目支出1.68萬元,均為資本性支出的辦公設備購置支出。該項目采購的資產保證了昆明市檔案局日常辦公需要。

8.昆明市檔案局綜合檔案管理系統維護項目支出2.00萬元,均為商品和服務支出的維修(護)費。此項目維護了昆明市檔案局對外提供檔案信息系統、政府信息公開信息的綜合管理系統及相關的服務器、存儲、數據庫及網絡設備,更好地為市委、市政府、市委各部委辦局和社會公眾提供檔案信息、政府公開信息查詢服務。

9.昆明市檔案信息共享云平臺(一期)經費項目支出148.80萬元,其中商品和服務支出的辦公費支出6.80萬元,資本性支出的信息網絡及軟件購置更新支出142.00萬元。此項目預計建成一套具有當前領先技術水平,滿足檔案業務各項工作需求的檔案綜合管理系統軟件,并為二期、三期全面建成檔案信息共享云平臺,做好基礎性準備工作,進一步推進檔案信息化建設工作。

10.昆明市機要交通運行經費項目支出26.59萬元,其中商品和服務支出的委托業務費支出14.44萬元,資本性支出12.15萬元。該項目配合昆明市開展的“不忘初心、牢記使命”主題教育,于2019年9月16日至30日,在昆明會堂舉辦昆明市“不忘初心、牢記使命”主題教育檔案文獻展,36名廳級領導和全市105家單位的500余名縣處級以上領導干部、5300余名干部職工參觀了展覽。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市檔案局2019年度一般公共預算財政撥款支出1,311.74萬元,占本年支出合計的99.85%。與上年對比增加132.77萬元,增幅11.26%,主要原因是根據單位實際業務需要,項目經費與上年對比增加了125.80萬元。在項目經費中,主要增加了“昆明市檔案信息共享云平臺(一期)經費”項目148.80萬元,造成增量,其余項目變化不大。另一方面,根據相關政策調整人員工資和社保,人員經費略有增加,進而導致基本支出增加6.97萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(類)支出1,087.18萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的82.88%。主要用于機構正常運轉的日常支出和為完成特定的行政工作任務或事業發展目標的專項業務工作的經費支出;

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

5.教育(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

6.科學技術(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

8.社會保障和就業(類)支出86.66萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.61%。主要用于昆明市檔案局單位負擔部分基本養老保險的繳費支出和退休、死亡職工職業年金記實部分的繳費支出;

9.衛生健康(類)支出68.45萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.22%。主要用于昆明市檔案局單位負擔部分醫療保險繳費支出;

10.節能環保(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

11.城鄉社區(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

12.農林水(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出0%;

13.交通運輸(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

14.資源勘探信息等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

15.商業服務業等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

17.援助其他地區(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

19.住房保障(類)支出69.45萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.29%。主要用于昆明市檔案局按比例為職工繳納的住房公積金;

20.糧油物資儲備(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

21.災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

22.其他(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

23.債務還本(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

24.債務付息(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

昆明市檔案局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1.50萬元,支出決算為0.38萬元,完成預算的25.33%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.38萬元,完成預算的25.33%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是昆明市檔案局結合實際發生業務,認真貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,嚴格把控接待標準和流程,將接待費降到最低。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少0.18萬元,下降32.73%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元,下降0%;公務接待費支出決算減少0.18萬元,下降32.73%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是昆明市檔案局嚴格按照厲行節約的要求,嚴格控制“三公”經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0.38萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。不涉及具體開展內容。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。不涉及具體購置車輛原因、情況等。

公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。不涉及所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.38萬元。其中:

國內接待費支出0.38萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次68人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待有關單位到昆明市檔案局開展調研、交流、指導、考察等活動發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昆明市檔案局2019年機關運行經費支出98.46萬元,與上年對比減少4.44萬元,減幅4.31%,主要原因分析:一是昆明市檔案局認真貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,二是2019年在職人員均數較2018年有所減少,導致機關運行經費降低。部門機關運行經費主要用于日常公用經費支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、維護(修)費等。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,昆明市檔案局資產總額1,251.44萬元,其中,流動資產241.85萬元,固定資產1,007.71萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產1.88萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額增加166.69萬元,其中固定資產減少53.17萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表
                                                                                                                                          單位:萬元
項目行次資產總額流動資產固定資產對外投資/有價證券在建工程無形資產其他資產
小計房屋構筑物車輛單價200萬以上大型設備其他固定資產
欄次
1234567891011
合計11,251.44241.851,007.71831.9500175.76001.880
  填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產+其他資產
2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產


三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額223.68萬元,其中:政府采購貨物支出1.68萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出222.00萬元。授予中小企業合同金額81.68萬元,占政府采購支出總額的36.52%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事項情況說明

昆明市檔案局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

監督索引號53010000124101111

昆明市檔案局2019年度部門決算公開表20200924093558832

滇公網安備 53011102000198號

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